Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
1018/2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016-31.12.2016 - Školská 25, ČOM 699693, 1.000000 ks, Suma položky -334.66 Eur, | |||
Východoslovenská energetika a.s.,
IČO: 44483767 Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | -334.66 € | 31.12.2016 | ||
1017/2016 | Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. Položky: Refakturujeme Vám - detaily faktúry - pripojenie krát. odb. , 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
Východoslovenská energetika a.s.,
IČO: 44483767 Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 115.20 € | 31.12.2016 | ||
1016/2016 | Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber Položky: Dobropis k faktúre 7111690437 - pripojenie - krátkodobý odber, 1.000000 ks, Suma položky -96.00 Eur, | |||
Východoslovenská energetika a.s.,
IČO: 44483767 Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | -96.00 € | 30.12.2016 | ||
1015/2016 | Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov Položky: Zneškodnenie odpadu - zmesový komunálny odpad, objemný odpad, zákonný poplatok - komunálne odpady po vytriedení piatich zložiek, cena za manipuláciu na prekládke odpadov, 1.000000 ks, Suma položky 6358.68 Eur, | |||
Waste transport, a.s.,
IČO: 36046221 Kukuričná 8, 83103 Bratislava-Nové Mesto | 6358.68 € | 31.12.2016 | ||
1014/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 7 - fakturovaná suma 62,92 eur, prijaté platby za opakované dodávky 360 eur, preplatok 297,08 eur, 1.000000 ks, Suma položky -297.08 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -297.08 € | 31.12.2016 | ||
1013/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Andreja Kmeťa 11 - fakturovaná suma 2 306,15 eur, prijaté platby za opakované dodávky 1 800 eur, nedoplatok 506,15 eur, 1.000000 ks, Suma položky 506.15 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 506.15 € | 31.12.2016 | ||
1012/2016 | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Štefánika 27, fakturovaná suma 1.114,85 eur, prijaté platby za opakované dodávky zemného plynu 612 eur, nedoplatok 502,85 eur, 1.000000 ks, Suma položky 502.85 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 502.85 € | 31.12.2016 | ||
1011/2016 | Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Bernolákova 3/40 - fakturovaná suma 1.777,82 eur, prijaté platby za opakované dodávky 457,82 eur, 1.000000 ks, Suma položky 457.82 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 457.82 € | 31.12.2016 | ||
1010/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016 do 31.12.2016 - Cintorínska 3 - fakturovaná suma 828,13 eur, prijaté platby za opakované dodávky 612 eur, nedoplatok 216,13 eur, 1.000000 ks, Suma položky 216.13 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 216.13 € | 31.12.2016 | ||
1009/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Osvety 9/13 - fakturovaná suma 4993,34 eur, prijaté platby za opakované dodávky 4.332 eur, nedoplatok 601,34 eur, 1.000000 ks, Suma položky 601.34 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 601.34 € | 31.12.2016 | ||
1008/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, fakturovaná suma 25,20 eur, prijaté platby za opakované dodávky 60 eur, preplatok 34,80 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zembného plynu od 01.01.2016-31.12.2016 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky -34.80 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -34.80 € | 31.12.2016 | ||
1007/2016 | Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra za odber zemného plynu - Kalvárska 37/236 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 1.874,53 eur, prijaté platby za opakované dodávky 2.412 eur, preplatok -537,47 eur, 1.000000 ks, Suma položky -537.47 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -537.47 € | 31.12.2016 | ||
1006/2016 | Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur Položky: Vyúčtovacia faktúra - Školská 25 - od 01.01.2016-31.12.2016, fakturovaná suma 2.055,71 eur, prijaté platba za opakované dodávky 3.096 eur, preplatok -1.040,29 eur, 1.000000 ks, Suma položky -1040.29 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | -1040.29 € | 31.12.2016 | ||
1005/2016 | Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016 Položky: Slovenská pošta - výplatné - úver - UNS - poštovné za december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 558.70 Eur, | |||
Slovenská pošta, a.s.,
IČO: 36631124 Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica | 558.70 € | 31.12.2016 | ||
1004/2016 | Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0 Položky: Fakturujeme Vám za odvoz a neškodné odstránenie ŽVP podľa KP 38.10.0, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
ASANÁCIA, s.r.o.,
IČO: 36750204 Ružová 1637, 01001 Žilina | 50.00 € | 31.12.2016 | ||
1003/2016 | Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21 Položky: Finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie od 9.4.2016 do 31.12.2016 - Nábrežná 21, 1.000000 ks, Suma položky 152.41 Eur, | |||
Východoslovenská energetika a.s.,
IČO: 44483767 Mlynská 31, 04291 Košice-Staré Mesto | 152.41 € | 31.12.2016 | ||
1002/2016 | Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 Položky: Komisionálny predaj podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016, 1.000000 ks, Suma položky 60.20 Eur, | |||
Kopernický Peter,
IČO: 37147111 Viničná cesta 735/735, 96801 Nová Baňa | 60.20 € | 31.12.2016 | ||
1001/2016 | Tempo plus 95 Položky: | |||
SLOVNAFT a.s.,
IČO: 31322832 Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava-Ružinov | 0.51 € | 31.12.2016 | ||
1000/2016 | Servisné služby na základe zmluvy - pravidelná platba za obdobie 01.12.2016-31.12.2016 Položky: | |||
DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 465.32 € | 31.12.2016 | ||
999/2016 | Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre Položky: Fakturujeme Vám pranie prádla podľa rozpisu na faktúre, 1.000000 ks, Suma položky 36.63 Eur, | |||
Bokníková Renáta - PPDZ,
IČO: 47095105 Hronský Beňadik 310, 96653 Hronský Beňadik | 36.63 € | 31.12.2016 | ||
998/2016 | Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej nahlášky - wander card, wander book - turistické známky a turistické denníky, 1.000000 ks, Suma položky 48.80 Eur, | |||
Rajnáková Viera - MARION,
IČO: 37126792 Strakova 3, 81101 Bratislava-Staré Mesto | 48.8 € | 31.12.2016 | ||
997/2016 | Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu Položky: Fakturujem Vám podľa vyúčtovania predaja tovaru k 31.12.2016 celkovú sumu, 1.000000 ks, Suma položky 57.26 Eur, | |||
Ďatková Silvia - foto-grafika,
IČO: 37426290 Pod sekvojou 1379/33, 96801 Nová Baňa | 57.26 € | 31.12.2016 | ||
996/2016 | Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj Položky: Vyúčtovanie dodaného tovaru na komisionálny predaj, 1.000000 ks, Suma položky 344.40 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa | 344.4 € | 31.12.2016 | ||
995/2016 | Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1 Položky: Prevádzkovanie SO 05 zaolejovaná kanalizácia vrátane ORL za december 2016 podľa zmluvy č. 07/07 a dodatku č. 1, 1.000000 ks, Suma položky 44.81 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 44.81 € | 31.12.2016 | ||
994/2016 | Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016 Položky: Podľa zmluvy č. 01/2012 a dodatku č. 4 prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - december 2016, 1.000000 ks, Suma položky 516.48 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 516.48 € | 31.12.2016 | ||
993/2016 | Fakturujeme Vám prepravné seniorov - N. Baňa - B. Bystrica a späť Položky: | |||
Štrba Pavol, Ing. - ÚČTOVNÍCTVO A DOPRAVA,
IČO: 46379053 Čierny lúh 1138/18, 96801 Nová Baňa | 140 € | 31.12.2016 | ||
992/2016 | Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov Položky: Ročný poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur, | |||
Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 132.98 € | 29.12.2016 | ||
991/2016 | Cintorínska 7 - vodné - od 27.9.2016 do 21.12.2016 Položky: | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 29.12.2016 | |||
990/2016 | Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa Položky: Vyúčtovanie odmeny za vypracovanie znaleckého posudku - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemky C-KN 4811/9 v k.ú. Nová Baňa, mesto Nová Baňa, 1.000000 ks, Suma položky 130.00 Eur, | |||
Hric Miroslav Ing. Slaská 210, 96504 Žiar nad Hronom | 130 € | 28.12.2016 | ||
989/2016 | Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016 Položky: Obedy za deti v hmotnej núdzi 12/2016, 1.000000 ks, Suma položky 286.00 Eur, | |||
Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 286 € | 21.12.2016 |