Faktúry mesta
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 1010/2020 | Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.12.2020 - 31.12.2020 Položky: Faktúra za ONEPL+ROUT IP - 01.12.2020 - 31.12.2020, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, | |||
| ANTIK Telecom s.r.o.,
IČO: 36191400 Čárskeho 10, 04001 Košice-Sever | 0.03 € | 31.12.2020 | ||
| 1009/2020 | Faktúra za zrážky za obdobie 01.10.2020 - 29.12.2020 - Mesto Nová Baňa-verejné priestranstvo Položky: | |||
| Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 97401 Banská Bystrica | 5474.21 € | 31.12.2020 | ||
| 1008/2020 | Vyúčtovacia faktúra za prístup od 02.01.2021 do 01.01.2022, zálohová platba vo výške 165 eur Položky: | |||
| Poradca podnikateľa,spol. s r.o.,
IČO: 31592503 Pri Celulózke 40, 01001 Žilina | 30.12.2020 | |||
| 1007/2020 | Faktúra za obdobie 01.10.2020-31.12.2020 Položky: | |||
| DATALAN ,
IČO: 35810734 Galvaniho 17/A 0, 82104 Bratislava-Ružinov | 2484.00 € | 31.12.2020 | ||
| 1006/2020 | Faktúra za sociálny taxík za mesiac december 2020 Položky: Faktúra za sociálny taxík za mesiac december 2020, 1.000000 ks, Suma položky 112.00 Eur, | |||
| AUTO SPEED 77, s.r.o.,
IČO: 48181030 Janova Lehota 239, 96624 Janova Lehota | 112.00 € | 31.12.2020 | ||
| 1005/2020 | Faktúra za sociálny taxík za mesiac december 2020 Položky: Faktúra za sociálny taxík za mesiac december 2020, 1.000000 ks, Suma položky 32.50 Eur, | |||
| Libárik Adam,
IČO: 51828120 Pod sekvojou 2192/13, 96801 Nová Baňa | 32.50 € | 31.12.2020 | ||
| 1004/2020 | Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku občana Položky: Faktúra za vypracovanie zdravotného posudku občana, 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, | |||
| NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 Na Gremenici 1053/36, 96681 Žarnovica | 45.00 € | 31.12.2020 | ||
| 1003/2020 | Faktúra za pranie: obliečka, plachta, uterák, osuška, utierka, koberček Položky: Faktúra za pranie: obliečka, plachta, uterák, osuška, utierka, koberček, 1.000000 ks, Suma položky 22.32 Eur, | |||
| Pavol Kočalka - PRÁČOVŇA NB,
IČO: 40171540 Poliačikova cesta 6862/13, 96801 Nová Baňa | 22.32 € | 30.12.2020 | ||
| 1002/2020 | Faktúra za Obecné noviny rok 2021 Položky: Faktúra za Obecné noviny rok 2021, 1.000000 ks, Suma položky 93.60 Eur, | |||
| INPROST, s.r.o.,
IČO: 31363091 P.O.BOX 141, 81000 Bratislava | 93.60 € | 23.12.2020 | ||
| 1001/2020 | Zálohová faktúra za MY Noviny Žiarskej kotliny - 40 eur Položky: Zálohová faktúra za MY Noviny Žiarskej kotliny , 1.000000 ks, Suma položky 40.00 Eur, | |||
| Petit Press,a.s.divízia týždenníkov, o.z.,
IČO: 35790253 Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 40.00 € | 23.12.2020 | ||
| 1000/2020 | Faktúra za prístupové práva, plynovod, telekomunikácie, dopravné značenie Položky: Faktúra za prístupové práva, plynovod, telekomunikácie, dopravné značenie, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | |||
| Bio-Nexus SK, s.r.o.,
IČO: 46812342 Klincová 2136/35, 82108 Bratislava-Ružinov | 360.00 € | 23.12.2020 | ||
| 999/2020 | Faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2020 Položky: Faktúra za vedenie účtu majiteľa cenných papierov - rok 2020, 1.000000 ks, Suma položky 132.98 Eur, | |||
| Prima banka Slovensko a. s. ,
IČO: 31575951 Hodžova 11, 01011 Žilina | 132.98 € | 23.12.2020 | ||
| 998/2020 | Faktúra za vizualizáciu územnoplánovacej dokumentácie formou mapovej aplikácie Položky: Faktúra za vizualizáciu územnoplánovacej dokumentácie formou mapovej aplikácie, 1.000000 ks, Suma položky 2508.00 Eur, | |||
| T-MAPY Slovensko s.r.o.,
IČO: 43995187 Medený Hámor 15, 97401 Banská Bystrica | 2508.00 € | 23.12.2020 | ||
| 997/2020 | Faktúra za telekomunikačné služby - orange Položky: Faktúra za telekomunikačné služby - orange, 1.000000 ks, Suma položky 141.95 Eur, | |||
| Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 141.95 € | 21.12.2020 | ||
| 996/2020 | Faktúra za prácu, cestovné, PC valec - horná kopírka i. poschodie MsÚ Položky: Faktúra za prácu, cestovné, PC valec - horná kopírka i. poschodie MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 315.60 Eur, | |||
| TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 315.60 € | 21.12.2020 | ||
| 995/2020 | Faktúra za papier, tonery Položky: Faktúra za papier, tonery, 1.000000 ks, Suma položky 453.00 Eur, | |||
| TOPICO s.r.o.,
IČO: 44392010 Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica | 453.00 € | 21.12.2020 | ||
| 994/2020 | Faktúra za toaletný papier, papierová utierka Položky: Faktúra za toaletný papier, papierová utierka, 1.000000 ks, Suma položky 195.26 Eur, | |||
| Europapier Slovensko s.r.o.,
IČO: 31344381 Panónska cesta 40, 00000 Bratislava-Petržalka | 195.26 € | 21.12.2020 | ||
| 993/2020 | Faktúra za odobraté desiaty, obedy a olovranty v ŠJ pre predškolákov - december 2020 Položky: Faktúra za odobraté desiaty, obedy a olovranty v ŠJ pre predškolákov - december 2020, 1.000000 ks, Suma položky 782.40 Eur, | |||
| Materská škola Nábrežná 2,
IČO: 37833910 Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa | 782.40 € | 29.12.2020 | ||
| 992/2020 | Faktúra za známky pre psa ( evidencia - daň za psa) Položky: Faktúra za známky pre psa ( evidencia - daň za psa), 1.000000 ks, Suma položky 594.60 Eur, | |||
| Podjavorinské výrobné družstvo,
IČO: 00167878 Husitská cesta 247/4, 91601 Stará Turá | 594.60 € | 22.12.2020 | ||
| 991/2020 | Faktúra za poskytnuté právne služby súdny spor Kanalizácia Kamenárska Položky: Faktúra za poskytnuté právne služby súdny spor Kanalizácia Kamenárska, 1.000000 ks, Suma položky 672.00 Eur, | |||
| SOUKENÍK - ŠTRPKA s.r.o.,
IČO: 36862711 Šoltésovej 14, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 672.00 € | 21.12.2020 | ||
| 990/2020 | Faktúra za opravu javiskovej technológie v kine Vatra Položky: Faktúra za opravu javiskovej technológie v kine Vatra, 1.000000 ks, Suma položky 996.00 Eur, | |||
| Novák Miroslav - REZ ,
IČO: 10872311 Partizánska 134, 03861 Lipovec | 996.00 € | 18.12.2020 | ||
| 989/2020 | Faktúra za novobanské noviny 12/2020, recyklačný poplatok Položky: Faktúra za novobanské noviny 12/2020, recyklačný poplatok, 1.000000 ks, Suma položky 660.00 Eur, | |||
| ForPress NITRIANSKE TLAČIARNE s.r.o.,
IČO: 36562611 Potravinárska 6, 94901 Nitra | 660.00 € | 18.12.2020 | ||
| 988/2020 | Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie Položky: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie, 1.000000 ks, Suma položky 9708.00 Eur, | |||
| Víťazka František, Ing. - STAVIT,
IČO: 33337047 Krížna 12, 96501 Žiar nad Hronom | 9708.00 € | 17.12.2020 | ||
| 987/2020 | Materiál MsÚ, zamestnanci Vianoce Položky: Materiál MsÚ, zamestnanci Vianoce, 1.000000 ks, Suma položky 82.57 Eur, | |||
| AGROKARPATY,s.r.o. Plavnica,
IČO: 31679935 Plavnica 476, 06545 Plavnica | 82.57 € | 17.12.2020 | ||
| 986/2020 | Faktúra za opatrovateľkú službu - 11/2020 Položky: Faktúra za opatrovateľkú službu - 11/2020, 1.000000 ks, Suma položky 4779.19 Eur, | |||
| OPATRÍME VÁS n.o.,
IČO: 50001868 Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza | 4779.19 € | 17.12.2020 | ||
| 985/2020 | Faktúra za opatrovateľskú službu - 11/2020 Položky: Faktúra za opatrovateľskú službu - 11/2020, 1.000000 ks, Suma položky 262.08 Eur, | |||
| OPATRÍME VÁS n.o.,
IČO: 50001868 Hviezdoslavova 475/3, 97101 Prievidza | 262.08 € | 17.12.2020 | ||
| 984/2020 | Faktúra za servisné služby na kamerovom systéme Položky: Faktúra za servisné služby na kamerovom systéme, 1.000000 ks, Suma položky 157.20 Eur, | |||
| ZASYS, s.r.o.,
IČO: 50931083 Východná 3135/36, 93401 Levice | 157.20 € | 17.12.2020 | ||
| 983/2020 | Faktúra za zabezpečenie a likvidáciu starého banského diela Položky: Faktúra za zabezpečenie a likvidáciu starého banského diela, 1.000000 ks, Suma položky 9734.40 Eur, | |||
| PIPER SLOVAKIA s.r.o.,
IČO: 44034016 Železničný rad 2068/46, 96801 Nová Baňa | 9734.40 € | 16.12.2020 | ||
| 982/2020 | Faktúra za zber a spracovanie údajov pre pasport dopravného značenia do mapovej aplikácie Položky: Faktúra za zber a spracovanie údajov pre pasport dopravného značenia do mapovej aplikácie, 1.000000 ks, Suma položky 1236.00 Eur, | |||
| ASSP, s.r.o.,
IČO: 34130675 Heyrovského 4585/1, 84103 Bratislava-Lamač | 1236.00 € | 16.12.2020 | ||
| 981/2020 | Faktúra za tovar podľa objednávky Položky: Faktúra za tovar podľa objednávky, 1.000000 ks, Suma položky 205.06 Eur, | |||
| Holá Valéria - Valery ,
IČO: 37146700 Štúrova 788/22, 96801 Nová Baňa | 205.06 € | 16.12.2020 | ||
Nová Baňa 
