Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
949/2012 | Stredné Pohronie na starých .... 30 ks Položky: Stredné Pohronie na starých .... 30 ks, 1.000000 ks, Suma položky 250.95 Eur, | |||
Dajama Abonent s.r.o.,
IČO: 35850981 Ľubľanská 2, 83102 Bratislava-Nové Mesto | 250.95 € | 10.12.2012 | ||
948/2012 | Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4 GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro Položky: Počítač HP Pro 3500 MT i3-3220 4 GB 500 GB DVD Windows 7/8 Pro, 1.000000 ks, Suma položky 482.40 Eur, | |||
Forgáč Peter, nbit,
IČO: 245651353 Orovnica 179, 96652 Orovnica | 482.4 € | 10.12.2012 | ||
947/2012 | Stavebné práce na stavbe "Chodník Hrádza Nová Baňa" Položky: Stavebné práce na stavbe "Chodník Hrádza Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 52112.54 Eur, | |||
Šutková Emília ELSE STYL ,
IČO: 35101199 Moravecká 32, 00000 Topoľčianky | 52112.54 € | 7.12.2012 | ||
946/2012 | Poplatky za telefóny + internet Položky: Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 186.89 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 0.55 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 23.86 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 63.06 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 13.07 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 51.79 Eur, Poplatky za telefóny + internet , 1.000000 ks, Suma položky 18.97 Eur, | |||
Slovak Telekom,
IČO: 35763469 Horná 77, 97401 Banská Bystrica | 358.19 € | 7.12.2012 | ||
945/2012 | Faktúra za telefóny Kalvárska 37 Položky: Faktúra za telefóny Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 27.40 Eur, | |||
Slovak Telekom,
IČO: 35763469 Horná 77, 97401 Banská Bystrica | 27.4 € | 7.12.2012 | ||
944/2012 | zimná obuv 3/4 čierna model 765 - 1 ks (mestská polícia), opr. fa prišla 11.12.2012 Položky: zimná obuv 3/4 čierna model 765 - 1 ks (mestská polícia), 1.000000 ks, Suma položky 84.00 Eur, | |||
Kollárová Stanislava,
IČO: 46624236 Krátka 3078 7, 93401 Levice | 84 € | 7.12.2012 | ||
943/2012 | 260 ks jedálnych kupónov á 3 eur Položky: 260 ks jedálnych kupónov á 3 eur, 1.000000 ks, Suma položky 780.00 Eur, | |||
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,
IČO: 31396674 P.O.Box 109, 82005 Bratislava 25 | 780 € | 6.12.2012 | ||
942/2012 | obedy detí v HN za mesiac 11/2012 Položky: obedy detí v HN za mesiac 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 497.00 Eur, | |||
Základná škola Jána Zemana,
IČO: 37831879 Školská 44/6, 96801 Nová Baňa | 497 € | 6.12.2012 | ||
941/2012 | reštaurátorské práce-portréty uhorských panovníkov Položky: reštaurátorské práce-portréty uhorských panovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 10000.00 Eur, reštaurátorské práce-portréty uhorských panovníkov, 1.000000 ks, Suma položky 2010.00 Eur, | |||
Maták Juraj, ak.soch. Nám. slob. 6, 03401 Ružomberok | 12010 € | 6.12.2012 | ||
940/2012 | Námestie Slobody 1 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: Námestie Slobody 1 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 208.02 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 208.02 € | 6.12.2012 | ||
939/2012 | Osvety 14 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: Osvety 14 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 28.82 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 28.82 € | 6.12.2012 | ||
938/2012 | Andreja Kmeťa 7 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: Andreja Kmeťa 7 Nová Baňa, zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 35.09 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 35.09 € | 6.12.2012 | ||
937/2012 | Námestie Slobody 2 Nová Baňa- zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: Námestie Slobody 2 Nová Baňa- zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 66.42 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 66.42 € | 6.12.2012 | ||
936/2012 | A.Kmeťa 11 Nová Baňa- zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: A.Kmeťa 11 Nová Baňa- zrážková voda za obdobie od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 11.28 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 11.28 € | 6.12.2012 | ||
935/2012 | Osvety 9 Nová Baňa- zrážková voda od 1.9.2012-30.11.2012 Položky: Osvety 9 Nová Baňa- zrážková voda od 1.9.2012-30.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 17.54 Eur, | |||
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.,
IČO: 36644030 Partizánska cesta 5, 00000 Banská Bystrica | 17.54 € | 6.12.2012 | ||
934/2012 | preprava osôb za 11/2012 Položky: preprava osôb za 11/2012, 1.000000 ks, Suma položky 175.39 Eur, | |||
Slovenská autobusová doprava Zvolen, a.s.,
IČO: 36054666 Balkán 53, 96095 Zvolen | 175.39 € | 6.12.2012 | ||
933/2012 | Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2012 Položky: Prevádzkovanie VK mesta - ČOV Tajch za mesiac - november 2012, 1.000000 ks, Suma položky 360.00 Eur, | |||
AQUAVITA PLUS, s.r.o.,
IČO: 36633461 Kľakovská 877/3, 96681 Žarnovica | 360 € | 5.12.2012 | ||
932/2012 | V zmysle Vašej objednávky Vám fakturujeme obložené chlebíčky na akciu "zimná kvapka krvi", dodané dňa 26.11.2012 Položky: V zmysle Vašej objednávky Vám fakturujeme obložené chlebíčky na akciu "zimná kvapka krvi", dodané dňa 26.11.2012, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
Konečný Michal, Gastro-nov,
IČO: 17794889 Železničný rad 24, 96801 Nová Baňa | 50 € | 5.12.2012 | ||
931/2012 | Kuchynská linka s príslušenstvom a drezom - biela/sivá Položky: Kuchynská linka s príslušenstvom a drezom - biela/sivá, 1.000000 ks, Suma položky 299.00 Eur, | |||
Barbora Ľuboš, Ing. - SBM com,
IČO: 34773991 Nová Baňa 0, 96801 Nová Baňa | 299 € | 5.12.2012 | ||
930/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Kalvárska 37/236 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Kalvárska 37/236, 1.000000 ks, Suma položky 325.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 325 € | 4.12.2012 | ||
929/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3/40 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Bernolákova 3/40, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 216 € | 4.12.2012 | ||
928/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 487.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 487 € | 4.12.2012 | ||
927/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky 472.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 472 € | 4.12.2012 | ||
926/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Osvety 9/13 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Osvety 9/13, 1.000000 ks, Suma položky 1195.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 1195 € | 4.12.2012 | ||
925/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 411.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 411 € | 4.12.2012 | ||
924/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012 - 31.12.2012 - Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012 - 31.12.2012 - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 234.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 234 € | 4.12.2012 | ||
923/2012 | Štefánika 27 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 Položky: Štefánika 27 - faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 , 1.000000 ks, Suma položky 45.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 45 € | 4.12.2012 | ||
922/2012 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Cintorínska 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.12.2012-31.12.2012 - Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky 31.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 31 € | 4.12.2012 | ||
921/2012 | Za odobraté desiaty, obedy, olovranty - deti zo sociálne slabších rodín - október 2012 Položky: Za odobraté desiaty, obedy, olovranty - deti zo sociálne slabších rodín - október 2012, 1.000000 ks, Suma položky 143.00 Eur, | |||
Materská škola Nábrežná 2,
IČO: 37833910 Nábrežná 2, 96801 Nová Baňa | 143 € | 4.12.2012 | ||
920/2012 | Na základe ZoD č. 29-1211/S/2012 Vám fakturujeme za vykonané práce a dodávky materiálov "Športovisko ul. Štúrova Nová Baňa" Položky: Na základe ZoD č. 29-1211/S/2012 Vám fakturujeme za vykonané práce a dodávky materiálov "Športovisko ul. Štúrova Nová Baňa", 1.000000 ks, Suma položky 28698.34 Eur, | |||
SportReal Nitra,
IČO: 36782041 Pražská 2, 94911 Nitra | 28698.34 € | 3.12.2012 |