Faktúry mesta
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
29/2017 | Noviny Položky: Noviny, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur, | |||
Beťko Peter - CRO - MAGS,
IČO: 34773932 Pod sekvojou 1379/31, 96801 Nová Baňa | 480.00 € | 23.1.2017 | ||
28/2017 | Prevedené práce podľa pl 8/2017 - pretesnenie šroubenia na teplej vode bojlera, zatmelenie prívodnej rúry do pisoára v priestoroch kina Vatra Položky: Prevedené práce podľa pl 8/2017 - pretesnenie šroubenia na teplej vode bojlera, zatmelenie prívodnej rúry do pisoára v priestoroch kina Vatra, 1.000000 ks, Suma položky 7.30 Eur, | |||
Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o.,
IČO: 36644277 Bernolákova 11, 96801 Nová Baňa | 7.30 € | 20.1.2017 | ||
27/2017 | Unlimited hosting novabana.sk od 30.1.2017 do 31.1.2018 - vyúčtovacia faktúra - uhradené 50 eur, na úhradu 0 eur Položky: 1.000000 ks, Suma položky 45.83 Eur, 1.000000 ks, Suma položky 4.17 Eur, | |||
Websupport,
IČO: 36421928 Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 19.1.2017 | |||
26/2017 | My N. Žiarskej kotliny - zálohová faktúra od 6/2017 do 5/2018 Položky: | |||
Petit Press,a.s.divízia týždenníkov, o.z.,
IČO: 35790253 Lazaretská 12, 81108 Bratislava-Staré Mesto | 30.00 € | 20.1.2017 | ||
25/2017 | Mestská knižnica - knihy Položky: 1.000000 ks, Suma položky 276.17 Eur, | |||
IKAR, a.s.,
IČO: 00678856 Kukuričná 13, 93103 Bratislava-Nové Mesto | 276.17 € | 20.1.2017 | ||
24/2017 | Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky Položky: Fakturujeme Vám tovar podľa Vašej objednávky, 1.000000 ks, Suma položky 90.00 Eur, | |||
MISTRO s.r.o.,
IČO: 36712621 Májová 1200/15, 96801 Nová Baňa | 90.00 € | 19.1.2017 | ||
23/2017 | Orange - telefóny MsÚ Položky: Orange - telefóny MsÚ, 1.000000 ks, Suma položky 209.72 Eur, | |||
Orange Slovensko, a.s.,
IČO: 35697270 Metodova 8, 82108 Bratislava-Ružinov | 209.72 € | 18.1.2017 | ||
22/2017 | Predplatné 2017 Zem a Vek - zálohová faktúra Položky: | |||
SOFIAN, s.r.o.,
IČO: 44564058 Vajnorská 94, 83104 Bratislava-Nové Mesto | 33.60 € | 18.1.2017 | ||
21/2017 | Na základe nájomnej zmluvy č. 841251009-3-2008 Vám fakturujeme prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie 01.01.2017-30.6.2017 Položky: Na základe nájomnej zmluvy č. 841251009-3-2008 Vám fakturujeme prenájom v k.ú. Nová Baňa za obdobie 01.01.2017-30.6.2017 , 1.000000 ks, Suma položky 317.34 Eur, | |||
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR",
IČO: 31364501 Klemensova 8, 81361 Bratislava-Staré Mesto | 317.34 € | 18.1.2017 | ||
20/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017, 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 140.00 € | 18.1.2017 | ||
19/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Školská 25 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Školská 25, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 200.00 € | 18.1.2017 | ||
18/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Štefánika 27 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Štefánika 27, 1.000000 ks, Suma položky 100.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 100.00 € | 18.1.2017 | ||
17/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Osvety 9 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Osvety 9, 1.000000 ks, Suma položky 400.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 400.00 € | 18.1.2017 | ||
16/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - od 01.01.2017-31.1.2017 - Andreja Kmeťa 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu - od 01.01.2017-31.1.2017 - Andreja Kmeťa 7, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 7.00 € | 18.1.2017 | ||
15/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Kalvárska 37 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Kalvárska 37, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 120.00 € | 18.1.2017 | ||
14/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Cintorínska 7 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Cintorínska 7, 1.000000 ks, Suma položky 7.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 7.00 € | 18.1.2017 | ||
13/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.01.2017 - Andreja Kmeťa 11 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.01.2017 - Andreja Kmeťa 11, 1.000000 ks, Suma položky 160.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 160.00 € | 18.1.2017 | ||
12/2017 | Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Cintorínska 3 Položky: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu od 01.01.2017-31.1.2017 - Cintorínska 3, 1.000000 ks, Suma položky 50.00 Eur, | |||
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
IČO: 35815256 Mlynské nivy 44/A, 00000 Bratislava | 50.00 € | 18.1.2017 | ||
11/2017 | Fakturujem Vám za vypracovanie zdravotného posudku Vášho občana Položky: Fakturujem Vám za vypracovanie zdravotného posudku Vášho občana, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur, | |||
NEURONIKA s.r.o. Muhová Beáta,
IČO: 43796338 A. Sládkoviča 1578/17, 96681 Žarnovica | 10.00 € | 17.1.2017 | ||
10/2017 | náhrady autorských odmien uhradené PP 5,33 - k úhrade 0 Položky: | |||
LITA, autorská spoločnosť,
IČO: 0000420166 Mozartova 9, 81001 Bratislava-Staré Mesto | 16.1.2017 | |||
9/2017 | Unlimited hosting novabana.sk od 30.1.2017-31.1.2018 Položky: | |||
Websupport,
IČO: 36421928 Staré Grunty 12, 84104 Bratislava-Karlova Ves | 50.00 € | 16.1.2017 | ||
8/2017 | Trovy za právne služby - vyhliadková veža Háj Položky: Trovy za právne služby - vyhliadková veža Háj, 1.000000 ks, Suma položky 300.00 Eur, | |||
Čarská Tatiana, JUDr.,
IČO: 37832450 Komenského 18/B 18, 97401 Banská Bystrica | 300.00 € | 16.1.2017 | ||
7/2017 | Ročná kontrokla PSN pre MsÚ admin.budova, Informačné centrum, staveb.úrad, zasadačka v podnik. centre Položky: Ročná kontrokla PSN pre MsÚ admin.budova, Informačné centrum, staveb.úrad, zasadačka v podnik. centre, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, Ročná kontrokla PSN pre MsÚ admin.budova, Informačné centrum, staveb.úrad, zasadačka v podnik. centre, 1.000000 ks, Suma položky 70.80 Eur, Ročná kontrokla PSN pre MsÚ admin.budova, Informačné centrum, staveb.úrad, zasadačka v podnik. centre, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, | |||
Budinský Ján, EZS - SERVIS Budinský, Montáž a servis zabezp.zariadení a CCTV,
IČO: 14209314 Borošova 391/5, 96801 Nová Baňa | 283.20 € | 13.1.2017 | ||
6/2017 | Nová Baňa, Cintorínska ul. - výmena elektromera predajňa Rybárske potreby Položky: 1.000000 ks, Suma položky 107.15 Eur, | |||
ELEKTRO KOCIAN s.r.o.,
IČO: 47787881 Komenského 361, 90877 Borský Mikuláš | 107.15 € | 18.1.2017 | ||
5/2017 | telefónne poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 145.84 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 145.84 € | 9.1.2017 | ||
4/2017 | telefónne poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 41.41 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 41.41 € | 9.1.2017 | ||
3/2017 | Telefónne poplatky Položky: 1.000000 ks, Suma položky 104.51 Eur, | |||
Slovak Telekom, a.s.,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Ružinov | 104.51 € | 9.1.2017 | ||
2/2017 | Preddavok na trovy právneho zastupovania sp. zn. 20C/159/2016- Súsošie sv. Trojice Položky: | |||
Špireková a Partners,
IČO: 47232811 Námestie Matice slovenskej č. , 96501 Žiar nad Hronom | 390.03 € | 9.1.2017 | ||
1/2017 | jedálne kupóny v hodnote 2800 eur + 36,96 odplata Položky: 1.000000 ks, Suma položky 2800.00 Eur, jedálne kupóny v hodnote 2800 eur + 36,96 odplata, 1.000000 ks, Suma položky 36.96 Eur, | |||
Le Cheque Dejeuner, s.r.o.,
IČO: 31396674 P.O.Box 109, 82005 Bratislava 25 | 2836.96 € | 9.1.2017 |