Objednávky mesta
Č.obj. | Popis objednávky / Dodávateľ, IČO | Suma | Zverejnené |
---|---|---|---|
3/1100051 | Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných plynovodných sietí pre projekt: " Regenerácia centra mesta Nová Baňa" v rozsahu od križovatky ul. Bernoláková - Štúrová po križovatku Legionárska - Hrádza a priľahlé spojovacie uličky na ul. Štúrovú a Kollárovú. Slovenský plynárenský priemysel, a.s., IČO: 35815256 | 28.3.2011 | |
3/1100050 | Objednávame si u Vás vytýčenie podzemných elektrických sietí pre projekt: " Regenerácia centra mesta Nová Baňa" v rozsahu od križovatky ul. Bernoláková - Štúrová po križovatku Legionárska - Hrádza a priľahlé spojovacie uličky na ul. Štúrovú a Kollárovú v termíne 5.4.2011. Stredoslovenská energetika a.s., IČO: 36403008 | 28.3.2011 | |
3/1100049 | Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie 2 ks + poštovné IRIS, Vydavateľstvo a tlač s.r.o. | 25.3.2011 | |
3/1100048 | Objednávame si u Vás dodanie 25 ks 100l kontajner na komunálny odpad. FEREX, IČO: 17682258 | 22.3.2011 | |
3/1100047 | Objednávame si u vás obložené bagety v počte 35 ks á 1 EUR na deň 7.4.2011 o 12.00 hod. do Centra voľného času v Novej Bani. Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889 | 22.3.2011 | |
3/1100046 | Objednávame si u Vás výrub 3 ks smrek s použitím horolezeckej techniky v areáli Mestského cintorína v Novej Bani v cene dohodou celkom 1150 eur v termíne do 25.3.2011. Timber Fighter , IČO: 40538516 | 22.3.2011 | |
3/1100045 | Objednávame kancelársky materiál : Xerox 200 ks balíkov , obálky podlhovasté bez okienka 1000 ks, obálky veľké C4 1000 ks, rýchloviazače obyčajné 50 ks, rýchloviazače závestné 50 ks TOPICO s.r.o., IČO: 44392010 | 21.3.2011 | |
3/1100044 | Objednávka repasovaných tonerov a tušových hlavíc vo výške 387,02 € Obrcian Milan, Mgr. - eScomp, IČO: 40537145 | 21.3.2011 | |
3/1100043 | Objednávame si u Vás zakúpenie a inštaláciu prietokového ohrievača a batérie do priestorov na ul. Cintorínska č.3 Mestský bytový podnik Nová Baňa, s.r.o., IČO: 36644277 | 17.3.2011 | |
3/1100042 | Objednávame si u Vás Papierové uteráky HOSTESS kód tovaru 6019 3 kartóny LORIKA SLOVAKIA, s.r.o., IČO: 31621589 | 14.3.2011 | |
3/1100041 | Na základe cenovej ponuky zo dňa 10.3. objednávam v počte 1ks DELL Vostro 230 Obrcian Milan, Mgr. - eScomp, IČO: 40537145 | 11.3.2011 | |
3/1100040 | Objednávame si u Vás obložené chlebíčky na akciu Jarná kvapka krvi nasledovne: 14.3.2011 na 07,00 hod. 100 ks - doručiť do Základnej umeleckej školy. Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889 | 9.3.2011 | |
3/1100039 | Objednávam si u Vás práce spojené s dodaním a výmenou podlahy (pôvodnej za OSB dosky hrúbka 22 mm s perodrážkou,54.688m2)na javisku v kino Vatra,Osvety 9. DREVO-KROV s.r.o., IČO: 44813139 | 9.3.2011 | |
3/1100038 | Objednávame si u Vás nasledovný tovar určený na predaj konečnému spotrebiteľovi: Lipták Zdenko MVDr. - Pangea, IČO: 43172008 | 8.3.2011 | |
3/1100037 | Obložené chlebíky na MsZ dňa 11.03.2011, občerstvenie doručiť na MsÚ o 14,00 hod. Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889 | 8.3.2011 | |
3/1100036 | Na základe cenového prieskumu zo dňa 4.3.2011 objednávame kamru Canon HF S21 Value-up kit, akumulátor BP-827, Pinnacle studio 15 ultimate coll. cz, SDHC class 10 32GB, BRAUN Stativ 3000 Obrcian Milan, Mgr. - eScomp, IČO: 40537145 | 7.3.2011 | |
3/1100035 | Objednávame si u Vás statický posudok na zavesenie javiskových t´ahov v objekte nachádzajúcom sa v Novej Bani na ulici Osvety 9 - Kino Vatra. Vrška Marek, Ing. , IČO: 42066859 | 7.3.2011 | |
3/1100034 | stravné lístky Le Cheque Dejeuner, s.r.o., IČO: 31396674 | 3.3.2011 | |
3/1100033 | Objednávame si u Vás kancelársky papier A4 biely. Obrcian Milan, Mgr. - eScomp, IČO: 40537145 | 2.3.2011 | |
3/1100032 | Objednávame si u Vás obložené chlebíčky na akciu Melekova Divadelná Nová Baňa nasledovne: 25.3.2011 na 15,00 hod. 69 ks 26.3.2011 na 14,00 hod. 111 ks 27.3.2011 na 14,00 hod. 57 ks Konečný Michal, Gastro-nov, IČO: 17794889 | 28.2.2011 |