Faktúry Mš Nábrežná
| Č.fa. | Predmet faktúry | |||
|---|---|---|---|---|
| Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
| 575/2017 | Faktúra za odbornu prehliadku plynovej kotolne MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 220.00 Eur, | |||
| Anton Adamec,
IČO: 12607355 Ul. Sovietskej armády 357/357 7, 96601 Hliník nad Hronom | 220.00 € | 18.12.2017 | ||
| 574/2017 | Faktúra za interaktívnu tabuľu, držiak a služby - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 794.30 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, | |||
| Rybár Ondrej - NETRON,
IČO: 37325159 Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce | 932.30 € | 18.12.2017 | ||
| 573/2017 | Faktúra za intetaktívnu tabuľu, dátový projektor, držiak a inštaláciu - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1557.70 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 138.00 Eur, | |||
| Rybár Ondrej - NETRON,
IČO: 37325159 Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce | 1695.70 € | 18.12.2017 | ||
| 572/2017 | Faktúra za búracie práce a drenáže - ET Kolibská cesta, Nová Baňa Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 539.57 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 539.57 € | 18.12.2017 | ||
| 571/2017 | Faktúra za opravu vonkajších podstienok- ET Kolibská cesta Nová Baňa Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 890.88 Eur, | |||
| NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 890.88 € | 18.12.2017 | ||
| 570/2017 | Faktúra za telekomunikačné služby MŠ Nábrežná, ET Štúrova Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 29.52 Eur, | |||
| T-Com a T MOBILE,
IČO: 35763469 Bajkalská 28, 81762 Bratislava-Staré Mesto | 29.52 € | 18.12.2017 | ||
| 569/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 38.24 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 38.24 € | 18.12.2017 | ||
| 568/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 101.57 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 101.57 € | 18.12.2017 | ||
| 567/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 18.04 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 18.04 € | 18.12.2017 | ||
| 566/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 12.64 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 12.64 € | 18.12.2017 | ||
| 565/2017 | Faktúra za kuch. robot a mikrovlnku - ŠJ Nábrežná, vysávač - ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 687.90 Eur, | |||
| ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 687.90 € | 15.12.2017 | ||
| 564/2017 | faktúra za odbornú literatúru - MŠ Nábrežná predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, | |||
| Taktik,
IČO: 45258767 Krompašská 510 96, 04011 Košice-Pereš | 60.00 € | 15.12.2017 | ||
| 563/2017 | Faktúra za kontrolu a čistenie komína MŠ Nábrežná, ET Kolibská, ET Štúrova Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 105.40 Eur, | |||
| Lukáš Toryský - KOMINÁRSTVO TORYSKÝ,
IČO: 47326026 Obrancov mieru 15/15, 96901 Banská Štiavnica | 105.40 € | 15.12.2017 | ||
| 562/2017 | Faktúra za dodávku elektrickej energie ET Kolibská Položky: Spotreba energie - elektrika, 1.000000 ks, Suma položky 45.20 Eur, | |||
| Stredoslovenská energetika a.s,,
IČO: 36403008 Republiky 5, 01001 Žilina | 45.20 € | 15.12.2017 | ||
| 561/2017 | Faktúra za licenciu Korwin MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 336.00 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 336.00 € | 15.12.2017 | ||
| 560/2017 | Faktúra za čistiace prostriedky ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 363.63 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 363.63 € | 15.12.2017 | ||
| 559/2017 | Faktúra za čistiace prostriedky MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 245.50 Eur, | |||
| Drogéria- Farby-laky ,
IČO: 33997446 Osvety 4/4 14, 96801 Nová Baňa | 245.50 € | 15.12.2017 | ||
| 558/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 713.81 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 713.81 € | 12.12.2017 | ||
| 557/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 19.97 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 19.97 € | 12.12.2017 | ||
| 556/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 79.09 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 79.09 € | 12.12.2017 | ||
| 555/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 44.12 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 44.12 € | 11.12.2017 | ||
| 554/2017 | Faktúra za servisné služby MŠ Nábrežná Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 15.60 Eur, | |||
| DATALAN, Bratislava,
IČO: 35810734 Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 15.60 € | 11.12.2017 | ||
| 553/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: nevyfakturované dodávky Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 46.39 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 46.39 € | 11.12.2017 | ||
| 552/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 16.40 Eur, Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 10.34 Eur, | |||
| K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 26.74 € | 11.12.2017 | ||
| 551/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 28.10 Eur, | |||
| INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 28.10 € | 11.12.2017 | ||
| 550/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: nevyfakturované dodávky Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 135.03 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 135.03 € | 11.12.2017 | ||
| 549/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: 1.000000 ks, Suma položky 220.24 Eur, | |||
| COOP Jednota,
IČO: 00169030 Bystrická cesta 44, 96681 Žarnovica | 220.24 € | 11.12.2017 | ||
| 548/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 35.10 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 35.10 € | 6.12.2017 | ||
| 547/2017 | Faktúra za odber kuchynského odpadu Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 115.20 Eur, | |||
| INTA, s.r.o.,
IČO: 34129863 Rybárska 758 18, 91101 Trenčín | 115.20 € | 6.12.2017 | ||
| 546/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 110.18 Eur, | |||
| Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 110.18 € | 6.12.2017 | ||
Nová Baňa 
