Faktúry Mš Nábrežná
Č.fa. | Predmet faktúry | |||
---|---|---|---|---|
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľa | Suma s DPH | Prijatá | ||
605/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 165.49 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 165.49 € | 28.12.2017 | ||
604/2017 | Potraviny ŠJ nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 176.81 Eur, | |||
PEKNÝ DEŇ, s.r.o.,
IČO: 36768723 Kozárovce 805, 93522 Kozárovce | 176.81 € | 28.12.2017 | ||
603/2017 | Faktúra za chladničku - ŠJ Nábrežná, monitor a skartovač - MŠ Ná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 507.00 € | 28.12.2017 | ||
602/2017 | Faktúra za CD prehrávač, konvicu a iné - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur, | |||
Svetík Jozef - TV servis a predaj,
IČO: 33335796 Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa | 125.00 € | 29.12.2017 | ||
601/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 228.95 Eur, | |||
Tatranská mliekáreň, a. s. ,
IČO: 31654363 Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce | 228.95 € | 28.12.2017 | ||
600/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 133.17 Eur, | |||
CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 133.17 € | 28.12.2017 | ||
599/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 126.05 Eur, | |||
CBA Slovakia,
IČO: 36620319 Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec | 126.05 € | 28.12.2017 | ||
598/2017 | Faktúra za výkresy, farebný papier, lepidlá a ostatné - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 386.20 Eur, | |||
KARFER,
IČO: 36691208 SNP 1083 0, 96681 Žarnovica | 386.20 € | 28.12.2017 | ||
597/2017 | Faktúra za papier, kancelárske potreby - MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | |||
KARFER,
IČO: 36691208 SNP 1083 0, 96681 Žarnovica | 200.00 € | 28.12.2017 | ||
596/2017 | Faktúra za všeobecný materiál- ET Kolibská- predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 193.08 Eur, | |||
KARFER,
IČO: 36691208 SNP 1083 0, 96681 Žarnovica | 193.08 € | 28.12.2017 | ||
595/2017 | Faktúra za detské plachty Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur, | |||
KITEX spol.s.r.o,
IČO: 36645125 Pražská 16, 96001 Zvolen | 190.00 € | 28.12.2017 | ||
594/2017 | Faktúra za výkresy, papier, lepidlá a iné - ET Štúrova - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur, | |||
KARFER,
IČO: 36691208 SNP 1083 0, 96681 Žarnovica | 128.00 € | 28.12.2017 | ||
593/2017 | Faktúra za skrine - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur, | |||
Herko Marek, Ing. - Stolárstvo,
IČO: 47405422 Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre | 1420.00 € | 20.12.2017 | ||
592/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.68 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 32.68 € | 20.12.2017 | ||
591/2017 | Faktúra za detské obliečky - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur, | |||
KITEX spol.s.r.o,
IČO: 36645125 Pražská 16, 96001 Zvolen | 1575.00 € | 20.12.2017 | ||
590/2017 | Faktúra za odbornú lieteratúru - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur, | |||
RAABE, s. r. o.,
IČO: 35908718 Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto | 65.45 € | 20.12.2017 | ||
589/2017 | Faktúra za materiál na výchovu - ET Štúrova - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 266.55 Eur, | |||
DETALCOM COMPUTERS s.r.o.,
IČO: 43860826 Žarnovica 0, 96681 Žarnovica | 266.55 € | 20.12.2017 | ||
588/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur, | |||
Bidfood,
IČO: 34152199 Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom | 62.00 € | 19.12.2017 | ||
587/2017 | Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 208.87 Eur, | |||
K.E.FRUIT s.r.o.,
IČO: 36557111 Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce | 208.87 € | 19.12.2017 | ||
586/2017 | Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.88 € | 19.12.2017 | ||
585/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur, | |||
Boni Fructi ,
IČO: 35766981 Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná | 11.88 € | 19.12.2017 | ||
584/2017 | Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 145.16 Eur, | |||
INMEDIA,
IČO: 36019208 Námestie SNP 11, 96001 Zvolen | 145.16 € | 19.12.2017 | ||
583/2017 | Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika IV. štvrťtok 2017 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, | |||
Oslanec Jozef,
IČO: 47084545 Vyhne 415, 96602 Vyhne | 120.00 € | 19.12.2017 | ||
582/2017 | Faktúra za umývačku riadu a mixér - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 498.88 Eur, | |||
ELEKTRONIX, s.r.o. ,
IČO: 45409129 Brehy 390, 96801 Brehy | 498.88 € | 19.12.2017 | ||
581/2017 | Faktúra za umývačku riadu. mikrovlnku, mixér a iné - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, | |||
Svetík Jozef - TV servis a predaj,
IČO: 33335796 Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa | 500.00 € | 19.12.2017 | ||
580/2017 | Faktúra za opravu miestnosti - oprava omietok ŠJ Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 847.14 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 847.14 € | 19.12.2017 | ||
579/2017 | Faktúra za opravu steny v spálni tr. E - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 239.16 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 239.16 € | 19.12.2017 | ||
578/2017 | Faktúra za opravu podhľadu, podláh a elektroinštalácie - ŠJ Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 946.62 Eur, | |||
NOVMALT,
IČO: 36034061 Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica | 946.62 € | 19.12.2017 | ||
577/2017 | Faktúra za multifunkčné zariadenie - ET štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, | |||
NOMILAND s.r.o.,
IČO: 36174319 Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík | 0.01 € | 19.12.2017 | ||
576/2017 | Faktúra za notebook HP 255 G6, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 466.56 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.48 Eur, | |||
Rybár Ondrej - NETRON,
IČO: 37325159 Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce | 494.04 € | 19.12.2017 |