en




Neprehliadnite


Faktúry Mš Nábrežná

Zobraziť dokumenty za rok: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009

Strana:12345...21
Č.fa.Predmet faktúry
Obchodný názov, IČO, Adresa dodávateľaSuma s DPHPrijatá
605/2017

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 165.49 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
165.49 €28.12.2017
604/2017

Potraviny ŠJ nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 176.81 Eur,

PEKNÝ DEŇ, s.r.o., IČO: 36768723
Kozárovce 805, 93522 Kozárovce
176.81 €28.12.2017
603/2017

Faktúra za chladničku - ŠJ Nábrežná, monitor a skartovač - MŠ Ná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 507.00 Eur,

ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129
Brehy 390, 96801 Brehy
507.00 €28.12.2017
602/2017

Faktúra za CD prehrávač, konvicu a iné - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 125.00 Eur,

Svetík Jozef - TV servis a predaj, IČO: 33335796
Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa
125.00 €29.12.2017
601/2017

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 228.95 Eur,

Tatranská mliekáreň, a. s. , IČO: 31654363
Nad traťou 26 26, 06001 Abrahámovce
228.95 €28.12.2017
600/2017

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 133.17 Eur,

CBA Slovakia, IČO: 36620319
Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec
133.17 €28.12.2017
599/2017

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 126.05 Eur,

CBA Slovakia, IČO: 36620319
Duklianskych hrdinov 2, 98401 Lučenec
126.05 €28.12.2017
598/2017

Faktúra za výkresy, farebný papier, lepidlá a ostatné - MŠ Nábrežná - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 386.20 Eur,

KARFER, IČO: 36691208
SNP 1083 0, 96681 Žarnovica
386.20 €28.12.2017
597/2017

Faktúra za papier, kancelárske potreby - MŠ Nábrežná, ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

KARFER, IČO: 36691208
SNP 1083 0, 96681 Žarnovica
200.00 €28.12.2017
596/2017

Faktúra za všeobecný materiál- ET Kolibská- predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 193.08 Eur,

KARFER, IČO: 36691208
SNP 1083 0, 96681 Žarnovica
193.08 €28.12.2017
595/2017

Faktúra za detské plachty Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 190.00 Eur,

KITEX spol.s.r.o, IČO: 36645125
Pražská 16, 96001 Zvolen
190.00 €28.12.2017
594/2017

Faktúra za výkresy, papier, lepidlá a iné - ET Štúrova - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 128.00 Eur,

KARFER, IČO: 36691208
SNP 1083 0, 96681 Žarnovica
128.00 €28.12.2017
593/2017

Faktúra za skrine - MŠ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1220.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 200.00 Eur,

Herko Marek, Ing. - Stolárstvo, IČO: 47405422
Horné Hámre 329, 96801 Horné Hámre
1420.00 €20.12.2017
592/2017

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 32.68 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
32.68 €20.12.2017
591/2017

Faktúra za detské obliečky - MŠ Nábrežná, ET Štúrova, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 1575.00 Eur,

KITEX spol.s.r.o, IČO: 36645125
Pražská 16, 96001 Zvolen
1575.00 €20.12.2017
590/2017

Faktúra za odbornú lieteratúru - ET Štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 5.45 Eur,

RAABE, s. r. o., IČO: 35908718
Štefanovičova 20, 81104 Bratislava-Staré Mesto
65.45 €20.12.2017
589/2017

Faktúra za materiál na výchovu - ET Štúrova - predškoláci Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 266.55 Eur,

DETALCOM COMPUTERS s.r.o., IČO: 43860826
Žarnovica 0, 96681 Žarnovica
266.55 €20.12.2017
588/2017

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 62.00 Eur,

Bidfood, IČO: 34152199
Piešťanská 71, 91501 Nové Mesto nad Váhom
62.00 €19.12.2017
587/2017

Potraviny ŠJ Nábrežná Položky: Material na sklade ŠJ Nábrežná, 1.000000 ks, Suma položky 208.87 Eur,

K.E.FRUIT s.r.o., IČO: 36557111
Továrenská 49, 95301 Zlaté Moravce
208.87 €19.12.2017
586/2017

Potraviny ŠJ Štúrova Položky: Material na sklade ŠJ Štúrova, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
11.88 €19.12.2017
585/2017

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 11.88 Eur,

Boni Fructi , IČO: 35766981
Lipnická 3035, 90042 Dunajská Lužná
11.88 €19.12.2017
584/2017

Potraviny ŠJ Kolibská Položky: Materiál na sklade ŠJ Kolibská, 1.000000 ks, Suma položky 145.16 Eur,

INMEDIA, IČO: 36019208
Námestie SNP 11, 96001 Zvolen
145.16 €19.12.2017
583/2017

Faktúra za výkon funkcie požiarneho a bezpečnostného technika IV. štvrťtok 2017 Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur,

Oslanec Jozef, IČO: 47084545
Vyhne 415, 96602 Vyhne
120.00 €19.12.2017
582/2017

Faktúra za umývačku riadu a mixér - ŠJ Nábrežná Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 498.88 Eur,

ELEKTRONIX, s.r.o. , IČO: 45409129
Brehy 390, 96801 Brehy
498.88 €19.12.2017
581/2017

Faktúra za umývačku riadu. mikrovlnku, mixér a iné - ŠJ Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur,

Svetík Jozef - TV servis a predaj, IČO: 33335796
Nábrežná 14, 96801 Nová Baňa
500.00 €19.12.2017
580/2017

Faktúra za opravu miestnosti - oprava omietok ŠJ Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 847.14 Eur,

NOVMALT, IČO: 36034061
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica
847.14 €19.12.2017
579/2017

Faktúra za opravu steny v spálni tr. E - MŠ Nábrežná Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 239.16 Eur,

NOVMALT, IČO: 36034061
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica
239.16 €19.12.2017
578/2017

Faktúra za opravu podhľadu, podláh a elektroinštalácie - ŠJ Štúrova Položky: opravy a udržiavanie, 1.000000 ks, Suma položky 946.62 Eur,

NOVMALT, IČO: 36034061
Robotnícka 6, 97401 Banská Bystrica
946.62 €19.12.2017
577/2017

Faktúra za multifunkčné zariadenie - ET štúrova Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur,

NOMILAND s.r.o., IČO: 36174319
Magnezitárska 11, 04445 Bačkovík
0.01 €19.12.2017
576/2017

Faktúra za notebook HP 255 G6, ET Kolibská Položky: Spotreba materiálu MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 466.56 Eur, ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 27.48 Eur,

Rybár Ondrej - NETRON, IČO: 37325159
Tekovská 2035 10, 95301 Zlaté Moravce
494.04 €19.12.2017
Strana:12345...21



Mestský úrad Nová Baňa

Námestie slobody 1
968 01 Nová Baňa

+421 45 6782 800